To miejsce, w którym otrzymasz Edukację Podatkową potwierdzoną certyfikatem
I STOPIEŃ jest dla Ciebie, jeśli
Jako przedsiębiorca potrzebujesz znajomości systemu podatkowego oraz podatków w JDG lub...
Potrzebujesz wiedzy, która pomoże Ci samodzielnie zająć się księgowością i podatkami małej firmy lub...
Zaczynasz pracę w księgowości lub otwierasz małe biuro rachunkowe, chcesz rozumieć podatki od podstaw lub...
Pracujesz w podatkach i chcesz wzmocnić wiedzę w zakresie PIT, VAT, KPiR oraz Systemu Podatkowego lub...
II STOPIEŃ jest dla Ciebie, jeśli
Jako przedsiębiorca potrzebujesz znajomości podatków Spółek i Wspólników lub...
Prowadzisz biuro rachunkowe lub chcesz je otworzyć - Szkoła Podatków to coś dla Ciebie i Twoich pracowników lub...
Jesteś główną księgową / dyrektorem finansowym i potrzebujesz wzmocnić fundamenty wiedzy lub...
Pracujesz w podatkach i chcesz wzmocnić wiedzę w zakresie podatków na wyższym poziomie.
Po pierwsze nagrania video, po drugie prezentacje w PDF i po trzecie dodatkowe materiały i opracowania - to wszystko czeka na Ciebie na platformie kursowej dostępnej 24h.
BONUS: dodatkowo będziemy widzieć się na regularnym przeglądzie prasy podatkowej - to będą Aktualności Podatkowe z prawdziwego zdarzenia.
Materiały video pojawiają się sukcesywnie. Aktualnie opublikowanych jest już około 90% materiałów.
Dostęp do wszystkich materiałów w pdf przysługuje Ci dożywotnio (musisz je pobrać na swój dysk), zaś dostęp do lekcji video na platformie przez 12 miesięcy. Możesz więc jako uczestnik przerobić cały materiał nawet dwukrotnie, aby go jeszcze lepiej utrwalić.
Pamiętaj - dostępny są imienne - dla jednego uczestnika. Jeśli chcesz dla Twojej firmy zakupić większą liczbę dostępów niż jeden napisz na sklep @ szkolapodatkow.pl - otrzymasz informację o pakietach grupowych.
TAK. Otrzymasz certyfikat ukończenia, jeśli napiszesz w tej sprawie :). Warunkiem jest oświadczenie imienne uczestnika o ukończeniu wszystkich lekcji.
Jako prowadzący Szkołę Podatków dołożę wszelkich starań, aby ten Certyfikat wiele znaczył - szczególnie na rynku pracy.
TAK - przewiduję to w formie specjalnego szkolenia online na żywo (z dostępem do nagrania), na którym omówimy zmiany podatkowe na rok 2023/2024. Dzięki temu wiesz, że wiedza, którą nabędziesz w kursie będzie aktualna.
Pierwszy Stopień to niczym najlepsza szkoła podstawowa - tą wiedzę i kompetencje powinien mieć każdy przedsiębiorca i każda księgowa. Opanujesz tu podatki JDG oraz poznasz od podstaw system podatkowy.
Drugi Stopień można porównać do najlepszego liceum. Zgłębiamy jeszcze bardziej system podatkowy i uczymy się bezpieczeństwa podatkowego, kładziemy nacisk na podatki Spółek i Wspólników.
Otrzymasz tu wiedzę niezbędną każdej głównej księgowej, właścicielom biur rachunkowych, a także przedsiębiorcom.
Jeśli pracujesz w księgowości lub biurze rachunkowym to dzięki Szkole Podatków zwiększysz swoje kompetencje, przez co Twoja wartość na rynku MUSI być większa, a TY czujesz się pewniej w tym co robisz.
Jako pracodawca rozumiesz, że warto zapewniać swoim pracownikom dostęp do Szkoły Podatków, bo dzięki temu będą pracować efektywniej, generować mniejsze ryzyko dla firmy, co przełoży się wprost na zyski.
Kto prowadzi Szkołę Podatków:
Przeprowadziłem już ponad tysiąc specjalistycznych szkoleń z podatków, w tym kursy dla doradców podatkowych, dyrektorów finansowych i głównych księgowych - z najwyższymi ocenami z możliwych.
Gościli na nich przedstawiciele firm takich jak Orlen, CCC, Tauron, TVP, Deutsche Bank, PKO BP, Santander Bank, pracownicy najlepszych kancelarii i firm doradczych. Wykładałem też na UE i WSB we Wrocławiu.
Aktualnie oferuję szkolenia i kursy online cenione za ich stronę merytoryczną oraz wysoką jakość audio i video, która pomaga lepiej przyswajać przekazywane treści.
ponad
publikacji
ponad
przeprowadzonych szkoleń
ponad
osób przeszkolonych
– I STOPIEŃ –
Ponad 100 lekcji video, wiele godzin nagrań, materiały dodatkowe...
BLOK I - PODSTAWY SYSTEMU PODATKOWEGO
1. Moduł 1 - Rodzaje podatków i podatników
1.1. Zacznijmy od początku
1.2. Rodzaje podatków
1.3. Rodzaje podatników
1.4. Ordynacja podatkowa – dlaczego warto się nią zajmować
1.5. Przedawnienie podatku oraz sztuczki urzędników
1.6. Ważne sprawy raz jeszcze – obowiązek, zobowiązanie, podatek
1.7. Podsumowanie
2. Moduł 2 - Urzędy skarbowe i celno-skarbowe
2.1. Organ czy urząd?
2.2. Organy podatkowe
2.3. Urzędy skarbowe i celno-skarbowe
2.4. Właściwość organów podatkowych
2.5. Jak ustalić właściwość w PIT
2.6. Jak ustalić właściwość w VAT
2.7. Podsumowanie
3. Moduł 3 - Rodzaje postępowań i kontroli
3.1. Czynności urzędowe
3.2. Kontrola podatkowa
3.3. Czynności sprawdzające
3.4. Postępowanie podatkowe
3.5. Co przewiduje ustawa o KAS – kontrola celno-skarbowa
3.6. Podsumowanie
4. Moduł 4 - Prawa i obowiązki podatnika i płatnika
4.1. Obowiązki podatnika
4.2. Obowiązki płatnika
4.3. Prawa podatnika (oraz płatnika)
4.4. Podsumowanie
BLOK II - PODSTAWY PODATKU PIT
5. Moduł 5 - Źródła i zasady opodatkowania
5.1. Źródła prawa w podatku PIT
5.2. Obowiązek podatkowy
5.3. Źródła przychodów
5.4. Przedmiot opodatkowania
5.5. Przychody podatkowe
5.6. Koszty uzyskania przychodów
5.7. Podsumowanie
6. Moduł 6 - Opodatkowanie wynagrodzeń
6.1. Umowa o pracę
6.2. Umowa zlecenia
6.3. Umowa o dzieło
6.4. Członkowie zarządu
6.5. Pozostałe przykłady
6.6. Podsumowanie
BLOK III - OPODATKOWANIE PRZEDSIĘBIORCY
7. Moduł 7 - Wybór formy opodatkowania
7.1. Zagadnienia fundamentalne
7.2. Przegląd form opodatkowania
7.3. Okres obowiązywania wyboru
7.4. Zasady szczególne dla roku 2022
7.5. Jak wybrać formę opodatkowania przy wielu działalnościach
7.6. Podsumowanie
8. Moduł 8 - Przedsiębiorca na skali podatkowej
8.1. Podstawowe zasady rozliczeń
8.2. Przedmiot opodatkowania
8.3. Podstawa obliczenia podatku
8.4. Zaliczki na PIT
8.5. Podsumowanie
9. Moduł 9 - Przedsiębiorca na podatku liniowym
9.1. Podstawowe zasady rozliczeń
9.2. Przedmiot opodatkowania
9.3. Podstawa obliczenia podatku
9.4. Zaliczki na PIT
9.5. Podsumowanie
10. Moduł 10 - Ryczałt od przychodów
10.1. Podstawowe zasady rozliczeń
10.2. Przedmiot opodatkowania
10.3. Stawki ryczałtu
10.4. Zaliczki
10.5. Podsumowanie
11. Moduł 11 - Przychody i koszty podatkowe
11.1. Przychody należne oraz moment ich powstania
11.2. Przychody wolne od podatku
11.3. Koszty uzyskania przychodów oraz momenty
11.4. Wydatki NKUP
11.5. Przykłady NKUP – art. 23 PIT
11.6. Ulga na złe długi
11.7. Podsumowanie
12. Moduł 12 - Środki trwałe oraz amortyzacja
12.1. Amortyzacja - podstawy
12.2. Czym są ŚT oraz WNiP
12.3. Co nie podlega amortyzacji
12.4. Wartość początkowa
12.5. Ulepszenie ŚT – remont czy modernizacja?
12.6. Metody amortyzacji
12.7. Amortyzacja jednorazowa
12.8. Podsumowanie
13. Moduł 13 - Składka zdrowotna
13.1. Informacje fundamentalne
13.2. Skala podatkowa i składka NFZ
13.3. Podatek liniowy i składka NFZ
13.4. Ryczałt i składka NFZ
13.5. Podsumowanie
14. Moduł 14 - Podatek VAT – podstawy
14.1. Sprawy fundamentalne
14.2. Podatek należny
14.3. Podatek naliczony
14.4. Stawki podatku
14.5. Deklaracje VAT
14.6. Podsumowanie
15. Moduł 15 - Podatek VAT - wszystko co potrzebujesz wiedzieć
15.1. Jak pracować z podatkiem VAT
15.2. Podatnik VAT
15.3. Zwolnienie z VAT (mały podatnik)
15.4. Co podlega VAT?
15.5. VAT od czynności nieodpłatnych
15.6. Odliczenie podatku VAT
15.7. Mechanizm podzielonej płatności
15.8. Faktura
15.9. Kasa fiskalna
15.10. Ważne obowiązki podatnika
15.11. Podsumowanie
BLOK IV - SPRAWOZDAWCZOŚĆ PODATKOWA
16. Moduł 16 - Księga Przychodów i Rozchodów
16.1. Prowadzenie KPiR krok po kroku
16.2. Księgowanie różnych rodzajów przychodów
16.3. Prawidłowe ujęcie kosztów – omówienie na przykładach
16.4. Remanent miesięczny oraz roczny
16.5. Ewidencja ŚT i WNiP oraz amortyzacja krok po kroku
16.6. Zamknięcie roku
16.7. Podsumowanie
17. Moduł 18 - Ewidencja przychodów
17.1. Zasady prowadzenia ewidencji przychodów
17.2. Najczęstsze błędy
17.3. Obliczenie ryczałtu
17.4. Ewidencjonowanie ŚT oraz WNiP
17.5. Podsumowanie
18. Moduł 19 - Zakończenie
18.1. Co teraz?
18.2. Moje rekomendacje
18.3. Podziękowanie
– II STOPIEŃ –
Ponad 100 lekcji video, wiele godzin nagrań, materiały dodatkowe...
BLOK I - PODSTAWY SYSTEMU PODATKOWEGO
1. Moduł 1 - Rodzaje podatków i podatników
1.1. Zagadnienia fundamentalne
1.2. Odpowiedzialność na podstawie ordynacji podatkowej
1.3. Odpowiedzialność na podstawie KKS
1.4. Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe
1.5. Przykłady przestępstw i wykroczeń skarbowych
1.6. Czynny żal
1.7. DPO – dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
1.8. Podsumowanie
2. Moduł 2 - Zobowiązanie podatkowe
2.1. Jak powstaje i wygasa zobowiązanie podatkowe
2.2. Przedawnienie zobowiązania podatkowego
2.3. Przedawnienie prawa do wydania decyzji
2.4. Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia
2.5. Przypadki nadzwyczajne
2.6. Przedawnienie odpowiedzialności KKS
2.7. Podsumowanie
3. Moduł 3 - Rodzaje postępowań i kontroli
3.1. Rodzaje czynności
3.2. Czynności sprawdzające
3.3. Kontrola podatkowa
3.4. Kontrola celno-skarbowa
3.5. Interpretacja indywidualna i ogólna
3.6. Wiążąca informacja stawkowa
3.7. Podstępowanie karno-skarbowe
3.8. Podsumowanie
4. Moduł 4 - Prawa i obowiązki podatnika i płatnika
4.1. Prawa podatnika w ordynacji podatkowej
4.2. Prawa podatnika w czynnościach sprawdzających
4.3. Prawa podatnika w kontroli podatkowej
4.4. Prawa podatnika w kontroli celno-skarbowej
4.5. Prawa podatnika w postępowaniu podatkowym
4.6. Podsumowanie
BLOK II - OPODATKOWANIE SPÓŁEK I WSPÓLNIKÓW
5. Moduł 5 - Zasady opodatkowania spółek
5.1. Podstawowe reguły w CIT
5.2. Opodatkowanie tworzenia spółek
5.3. Opodatkowanie przekształceń - podstawy
5.4. Wymiana udziałów
5.5. Opodatkowanie dywidend i zwolnienie z WHT
5.6. Podsumowanie
6. Moduł 6 - Przychody i koszty w CIT
6.1. Przychody oraz momenty podatkowe
6.2. Koszty uzyskania przychodów
6.3. Koszty bezpośrednie
6.4. Koszty pośrednie
6.5. Odliczenia i ulgi
6.6. Kalkulacja podatku
6.7. Stawki podatku
6.8. Podsumowanie
7. Moduł 7 - Kalkulacja podatku CIT
7.1. Podstawa obliczenia podatku
7.2. Ulga na złe długi
7.3. Uzgodnienie wyniku finansowego
7.4 Stawki podatku CIT
7.5 Podsumowanie
8. Moduł 8 - Środki trwałe oraz amortyzacja
8.1. Amortyzacja - fundamenty
8.2. Czym są ŚT oraz WNiP
8.3. Co nie podlega amortyzacji
8.4. Wartość początkowa
8.5. Ulepszenie ŚT – remont czy modernizacja?
8.6. Metody amortyzacji
8.7. Amortyzacja jednorazowa
8.8. Podsumowanie
9. Moduł 9 - Podatki spółki komandytowej oraz SKA
9.1. Opodatkowanie spółek komandytowych
9.2. Podatki komplementariusza
9.3. Podatki komandytariusza
9..4. Optymalizacja dzięki spółce komandytowej
9..5. Składka zdrowotna wspólników sp.k. oraz SKA
9..6. Podsumowanie
10. Moduł 10 - Zagadnienia dodatkowe
10.1. Holding oraz PSH
10.2. CIT minimalny
10.3. Podatek od przerzucanych dochodów
10.4. Ceny transferowe
10.5. Ukryta dywidenda
10.6. Świadczenia wspólnika - w tym art. 176 KSH
10.7. Niedostateczna kapitalizacja i usługi niematerialne
10.8. Spółki kontrolowane CFC
10.9. Dodatkowe podatki (z bydynków, cukrowy itd.).
10.10. Podsumowanie
11. Moduł 11 - wybrane aspekty międzynarodowe
11.1. Podstawy prawa międzynarodowego
11.2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
11.3. Podatek u źródła – regulacje krajowe
11.4. Podatek u źródła – postanowienia UPO
11.5. Certyfikat rezydencji
11.6. Praktyczne aspekty podatku u źródła na przykładach
11.7. Podsumowanie
12. Moduł 12 - CIT Estoński
12.1. Na czym polega CIT estoński?
12.2. Kto i kiedy może przejść na CIT estoński
12.3. Istotne warunki i ryzyka CIT estońskiego
12.4. Opodatkowanie przy wejściu i wyjściu
12.5. Opodatkowanie zysków spółek i dywidend
12.6. CIT estoński w praktyce – ważne interpretacje KIS
12.7. Podsumowanie
13. Moduł 13 - Ceny transferowe
13.1. Wstęp do zagadnienia
13.2. Obowiązek sporządzenia dokumentacji TP
13.3. Obowiązkowe elementy dokumentacji
13.4. Deklaracje w zakresie obowiązków TP
13.5. Kary i sankcje związane z cenami transferowymi
13.6. Podsumowanie
BLOK III - PODATEK VAT
14. Moduł 14 - Podatek VAT – podstawy (przypomnienie)
14.1. Sprawy fundamentalne
14.2. Podatek należny
14.3. Podatek naliczony
14.4. Stawki podatku
14.5. Deklaracje VAT
14.6. Podsumowanie
15. Moduł 15 - Podatek VAT - wszystko co potrzebujesz wiedzieć (przypomnienie)
15.1. Jak pracować z podatkiem VAT
15.2. Podatnik VAT
15.3. Zwolnienie z VAT (mały podatnik)
15.4. Co podlega VAT?
15.5. VAT od czynności nieodpłatnych
15.6. Odliczenie podatku VAT
15.7. Mechanizm podzielonej płatności
15.8. Faktura
15.9. Kasa fiskalna
15.10. Ważne obowiązki podatnika
15.11. Podsumowanie
16. Moduł 16 - Transakcje międzynarodowe w VAT
16.1. Miejsce dostawy i świadczenia usług
16.2. Eksport towarów
16.3. Import towarów
16.4. WDT i warunki formalne
16.5. WNT i warunki formalne
16.6. Transakcje łańcuchowe
16.7. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne
16.8. Podsumowanie
BLOK IV - ZAKOŃCZENIE
15. Moduł 17 - Podsumowanie kursu
15.1. Co teraz?
15.2. Moje rekomendacje
15.3. Podziękowanie
Jeśli video nie wyświetla się prawidłowo - kliknij TUTAJ w ten link
Jeśli video nie wyświetla się prawidłowo - kliknij TUTAJ w ten link
Poznaj opinie uczestników moich szkoleń (Tomasz Piekielnik). Wszystkie one dotyczą szkoleń online i stanowią świadectwo jakości merytorycznej oraz audio-wizualnej.
Wczorajszy webinar był dla mnie przede wszystkim inspirujący do poszerzania wiedzy.
Przedstawić taką ilość zagadnień w przystępny sposób i to w ok. 1,5h - nie jest łatwo. Slajdy, wykresy i inne pomoce wizualne przygotował Pan profesjonalnie. W mojej ocenie nic nie musi Pan zmieniać/poprawiać.
- Anna F.
Uważam, że wszystkie Twoje szkolenia, webinary są na najwyższym dostępnym na rynku poziomie. Brałem i biorę udział w wielu, łącznie z organizowanymi przez PwC, Roedl, mBank.
Myślę, że mam przegląd pełnej rynkowej oferty. Sposób w jaki przekazujesz informacje, tłumaczysz, jakość audio, video, razem wzięte przewyższa innych, albo wręcz ich deklasuje.
- Mariusz G.
Bardzo dziękuję za możliwość uczestnictwa w kursie. Interesuje się finansami, dużo na ten temat słucham i czytam. Bardzo podobał mi się wczorajszy webinar.
- Jarek S.
Bardzo lubię Pana webinary, uzupełniają wiedzę którą zdobywam lub ją weryfikują bądź poszerzają obszary nauki - widać, że mówi Pan z własnego doświadczenia, co również jest pomocne przy wyrabianiu opinii na różne tematy.
- Monika M.
WYBIERZ STOPIEŃ DLA SIEBIE (LUB PAKIET)
Ceny obejmują dostęp dla jednej osoby.
Uwaga: W przypadku zakupu większej liczby dostępów niż 2 szt. dla jednej firmy, prosimy o kontakt celem przedstawienia oferty z rabatem (adres: sklep @ tomaszpiekielnik.pl).
Cena promocyjna netto: 1.690 zł (ok. 16 zł za lekcję)
Cena brutto: 2.078,70 zł
Cena promocyjna netto: 2.390 zł (ok. 23 złotych za lekcję)
Cena brutto: 2.939,70 zł
Cena promocyjna netto: 2.990 zł (taniej o 1.090 zł)
Cena brutto: 3.677,70 zł
©2023 TomaszPiekielnik.pl | Polityka Prywatności | Regulamin Usług