Logowanie do platformy kursów >>

To miejsce, w którym otrzymasz Edukację Podatkową potwierdzoną certyfikatem

  • Dla przedsiębiorców - by mieć orientację w podatkach, rozumieć księgowych i doradców podatkowych, podejmować optymalne decyzje podatkowe i unikać ryzyka domiaru podatkowego.
  • Dla księgowych i ekspertów podatkowych - by rozwinąć swoje KOMPETENCJE, być lepszym oraz wydajniejszym w pracy. Aby stale zwiększać swoje zarobki, trzeba się stale rozwijać...
  • Dla właścicieli biur rachunkowych - by mieć efektywnych i wszechstronnych pracowników, wyższą rentowność biura i większy odsetek zadowolonych klientów. To przekłada się wprost na Twoje dochody.
Dołączam do Szkoły Podatków >>

Zapoznaj się ze szczegółami oraz programem poniżej

ZASTANAWIASZ SIĘ "CZY TO DLA MNIE"...

I STOPIEŃ jest dla Ciebie, jeśli


Jako przedsiębiorca potrzebujesz znajomości systemu podatkowego oraz podatków w JDG lub...

Potrzebujesz wiedzy, która pomoże Ci samodzielnie zająć się księgowością i podatkami małej firmy lub...

Zaczynasz pracę w księgowości lub otwierasz małe biuro rachunkowe, chcesz rozumieć podatki od podstaw lub...

Pracujesz w podatkach i chcesz wzmocnić wiedzę w zakresie PIT, VAT, KPiR oraz Systemu Podatkowego lub...

II STOPIEŃ jest dla Ciebie, jeśli


Jako przedsiębiorca potrzebujesz znajomości podatków Spółek i Wspólników lub...

Prowadzisz biuro rachunkowe lub chcesz je otworzyć - Szkoła Podatków to coś dla Ciebie i Twoich pracowników lub...

Jesteś główną księgową / dyrektorem finansowym i potrzebujesz wzmocnić fundamenty wiedzy lub...

Pracujesz w podatkach i chcesz wzmocnić wiedzę w zakresie podatków na wyższym poziomie.

KUPUJĘ DOSTĘP DO KURSU >>

ODPOWIADAM NA TWOJE OBAWY!

Jaka jest forma i termin szkolenia?

Po pierwsze nagrania video, po drugie prezentacje w PDF i po trzecie dodatkowe materiały i opracowania - to wszystko czeka na Ciebie na platformie kursowej dostępnej 24h.

BONUS: dodatkowo będziemy widzieć się na regularnym przeglądzie prasy podatkowej - to będą Aktualności Podatkowe z prawdziwego zdarzenia.

Materiały video pojawiają się sukcesywnie. Aktualnie opublikowanych jest już około 90% materiałów.

Dostęp do wszystkich materiałów w pdf przysługuje Ci dożywotnio (musisz je pobrać na swój dysk), zaś dostęp do lekcji video na platformie przez 12 miesięcy. Możesz więc jako uczestnik przerobić cały materiał nawet dwukrotnie, aby go jeszcze lepiej utrwalić.

Pamiętaj - dostępny są imienne - dla jednego uczestnika. Jeśli chcesz dla Twojej firmy zakupić większą liczbę dostępów niż jeden napisz na sklep @ szkolapodatkow.pl - otrzymasz informację o pakietach grupowych.

Czy otrzymam certyfikat?

TAK. Otrzymasz certyfikat ukończenia, jeśli napiszesz w tej sprawie :). Warunkiem jest oświadczenie imienne uczestnika o ukończeniu wszystkich lekcji.

Jako prowadzący Szkołę Podatków dołożę wszelkich starań, aby ten Certyfikat wiele znaczył - szczególnie na rynku pracy.

Czy kurs będzie aktualizowany?

TAK - przewiduję to w formie specjalnego szkolenia online na żywo (z dostępem do nagrania), na którym omówimy zmiany podatkowe na rok 2023/2024. Dzięki temu wiesz, że wiedza, którą nabędziesz w kursie będzie aktualna.

I Stopień - co otrzymam?

Pierwszy Stopień to niczym najlepsza szkoła podstawowa - tą wiedzę i kompetencje powinien mieć każdy przedsiębiorca i każda księgowa. Opanujesz tu podatki JDG oraz poznasz od podstaw system podatkowy.

II Stopień - co otrzymam?

Drugi Stopień można porównać do najlepszego liceum. Zgłębiamy jeszcze bardziej system podatkowy i uczymy się bezpieczeństwa podatkowego, kładziemy nacisk na podatki Spółek i Wspólników.

Otrzymasz tu wiedzę niezbędną każdej głównej księgowej, właścicielom biur rachunkowych, a także przedsiębiorcom.

Co zyska pracownik, a co pracodawca?

Jeśli pracujesz w księgowości lub biurze rachunkowym to dzięki Szkole Podatków zwiększysz swoje kompetencje, przez co Twoja wartość na rynku MUSI być większa, a TY czujesz się pewniej w tym co robisz.

Jako pracodawca rozumiesz, że warto zapewniać swoim pracownikom dostęp do Szkoły Podatków, bo dzięki temu będą pracować efektywniej, generować mniejsze ryzyko dla firmy, co przełoży się wprost na zyski.

Kto prowadzi Szkołę Podatków:

Tomasz Piekielnik

Przeprowadziłem już ponad tysiąc specjalistycznych szkoleń z podatków, w tym kursy dla doradców podatkowych, dyrektorów finansowych i głównych księgowych - z najwyższymi ocenami z możliwych.

Gościli na nich przedstawiciele firm takich jak Orlen, CCC, Tauron, TVP, Deutsche Bank, PKO BP, Santander Bank, pracownicy najlepszych kancelarii i firm doradczych. Wykładałem też na UE i WSB we Wrocławiu.

Aktualnie oferuję szkolenia i kursy online cenione za ich stronę merytoryczną oraz wysoką jakość audio i video, która pomaga lepiej przyswajać przekazywane treści.

Moje doświadczenie w liczbach

ponad

250

publikacji

ponad

1.000

przeprowadzonych szkoleń

ponad

40.000

osób przeszkolonych

Co zyskasz w Szkole Podatków?


Poznasz SYSTEM podatkowy i będziesz potrafił się w nim poruszać

Opanujesz KPiR, Ryczałt, VAT i wiele innych zagadnień

Będziesz pracował efektywniej lub lepiej prowadził firmę

PROGRAM SZKOŁY PODATKÓW

– I STOPIEŃ –

Ponad 100 lekcji video, wiele godzin nagrań, materiały dodatkowe...

BLOK I - PODSTAWY SYSTEMU PODATKOWEGO

 

1.     Moduł 1 - Rodzaje podatków i podatników

1.1.  Zacznijmy od początku

1.2.  Rodzaje podatków

1.3.  Rodzaje podatników

1.4.  Ordynacja podatkowa – dlaczego warto się nią zajmować

1.5.  Przedawnienie podatku oraz sztuczki urzędników

1.6.  Ważne sprawy raz jeszcze – obowiązek, zobowiązanie, podatek

1.7.  Podsumowanie

 

2.     Moduł 2 - Urzędy skarbowe i celno-skarbowe

2.1.  Organ czy urząd?

2.2.  Organy podatkowe

2.3.  Urzędy skarbowe i celno-skarbowe

2.4.  Właściwość organów podatkowych

2.5.  Jak ustalić właściwość w PIT

2.6.  Jak ustalić właściwość w VAT

2.7.  Podsumowanie

 

3.     Moduł 3 - Rodzaje postępowań i kontroli

3.1.  Czynności urzędowe

3.2.  Kontrola podatkowa

3.3.  Czynności sprawdzające

3.4.  Postępowanie podatkowe

3.5.  Co przewiduje ustawa o KAS – kontrola celno-skarbowa

3.6.  Podsumowanie

 

4.     Moduł 4 - Prawa i obowiązki podatnika i płatnika

4.1.  Obowiązki podatnika

4.2.  Obowiązki płatnika

4.3.  Prawa podatnika (oraz płatnika)

4.4.  Podsumowanie

 

 

BLOK II - PODSTAWY PODATKU PIT

 

5.     Moduł 5 - Źródła i zasady opodatkowania

5.1.  Źródła prawa w podatku PIT

5.2.  Obowiązek podatkowy

5.3.  Źródła przychodów

5.4.  Przedmiot opodatkowania

5.5.  Przychody podatkowe

5.6.  Koszty uzyskania przychodów

5.7.  Podsumowanie

 

6.     Moduł 6 - Opodatkowanie wynagrodzeń

6.1.  Umowa o pracę

6.2.  Umowa zlecenia

6.3.  Umowa o dzieło

6.4.  Członkowie zarządu

6.5.  Pozostałe przykłady

6.6.  Podsumowanie

 

 

BLOK III - OPODATKOWANIE PRZEDSIĘBIORCY

 

7.     Moduł 7 - Wybór formy opodatkowania

7.1.  Zagadnienia fundamentalne

7.2.  Przegląd form opodatkowania

7.3.  Okres obowiązywania wyboru

7.4.  Zasady szczególne dla roku 2022

7.5.  Jak wybrać formę opodatkowania przy wielu działalnościach

7.6.  Podsumowanie

 

8.     Moduł 8 - Przedsiębiorca na skali podatkowej

8.1.  Podstawowe zasady rozliczeń

8.2.  Przedmiot opodatkowania

8.3.  Podstawa obliczenia podatku

8.4.  Zaliczki na PIT

8.5.  Podsumowanie

 

9.     Moduł 9 - Przedsiębiorca na podatku liniowym

9.1.  Podstawowe zasady rozliczeń

9.2.  Przedmiot opodatkowania

9.3.  Podstawa obliczenia podatku

9.4.  Zaliczki na PIT

9.5.  Podsumowanie

 

10.  Moduł 10 - Ryczałt od przychodów

10.1. Podstawowe zasady rozliczeń

10.2. Przedmiot opodatkowania

10.3. Stawki ryczałtu

10.4. Zaliczki

10.5. Podsumowanie

 

11.  Moduł 11 - Przychody i koszty podatkowe

11.1. Przychody należne oraz moment ich powstania

11.2. Przychody wolne od podatku

11.3. Koszty uzyskania przychodów oraz momenty

11.4. Wydatki NKUP

11.5. Przykłady NKUP – art. 23 PIT

11.6. Ulga na złe długi

11.7.  Podsumowanie

12.  Moduł 12 - Środki trwałe oraz amortyzacja

12.1. Amortyzacja - podstawy

12.2. Czym są ŚT oraz WNiP

12.3.  Co nie podlega amortyzacji

12.4. Wartość początkowa

12.5. Ulepszenie ŚT – remont czy modernizacja?

12.6. Metody amortyzacji

12.7. Amortyzacja jednorazowa

12.8. Podsumowanie

 

13.  Moduł 13 - Składka zdrowotna

13.1. Informacje fundamentalne

13.2. Skala podatkowa i składka NFZ

13.3. Podatek liniowy i składka NFZ

13.4. Ryczałt i składka NFZ

13.5. Podsumowanie

 

14.  Moduł 14 - Podatek VAT – podstawy

14.1. Sprawy fundamentalne

14.2. Podatek należny

14.3. Podatek naliczony

14.4. Stawki podatku

14.5. Deklaracje VAT

14.6. Podsumowanie

 

15.  Moduł 15 - Podatek VAT - wszystko co potrzebujesz wiedzieć

15.1.  Jak pracować z podatkiem VAT

15.2. Podatnik VAT

15.3. Zwolnienie z VAT (mały podatnik)

15.4. Co podlega VAT?

15.5. VAT od czynności nieodpłatnych

15.6. Odliczenie podatku VAT

15.7. Mechanizm podzielonej płatności

15.8. Faktura

15.9. Kasa fiskalna

15.10. Ważne obowiązki podatnika

15.11. Podsumowanie

 

BLOK IV - SPRAWOZDAWCZOŚĆ PODATKOWA

 

16.  Moduł 16 - Księga Przychodów i Rozchodów

16.1. Prowadzenie KPiR krok po kroku

16.2. Księgowanie różnych rodzajów przychodów

16.3. Prawidłowe ujęcie kosztów – omówienie na przykładach

16.4. Remanent miesięczny oraz roczny

16.5. Ewidencja ŚT i WNiP oraz amortyzacja krok po kroku

16.6. Zamknięcie roku

16.7. Podsumowanie

 

17.  Moduł 18 - Ewidencja przychodów

17.1. Zasady prowadzenia ewidencji przychodów

17.2. Najczęstsze błędy

17.3. Obliczenie ryczałtu

17.4. Ewidencjonowanie ŚT oraz WNiP

17.5. Podsumowanie

 

18.  Moduł 19 - Zakończenie

18.1. Co teraz?

18.2. Moje rekomendacje

18.3. Podziękowanie

KUPUJĘ DOSTĘP JUŻ TERAZ :) >>

PROGRAM SZKOŁY PODATKÓW

– II STOPIEŃ –

Ponad 100 lekcji video, wiele godzin nagrań, materiały dodatkowe...

BLOK I - PODSTAWY SYSTEMU PODATKOWEGO

 

1.     Moduł 1 - Rodzaje podatków i podatników

1.1. Zagadnienia fundamentalne

1.2. Odpowiedzialność na podstawie ordynacji podatkowej

1.3. Odpowiedzialność na podstawie KKS

1.4. Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

1.5. Przykłady przestępstw i wykroczeń skarbowych

1.6. Czynny żal

1.7. DPO – dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

1.8. Podsumowanie

 

2.     Moduł 2 - Zobowiązanie podatkowe

2.1. Jak powstaje i wygasa zobowiązanie podatkowe

2.2. Przedawnienie zobowiązania podatkowego

2.3. Przedawnienie prawa do wydania decyzji

2.4. Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

2.5. Przypadki nadzwyczajne

2.6. Przedawnienie odpowiedzialności KKS

2.7. Podsumowanie

 

3.     Moduł 3 - Rodzaje postępowań i kontroli

3.1. Rodzaje czynności

3.2. Czynności sprawdzające

3.3. Kontrola podatkowa

3.4. Kontrola celno-skarbowa

3.5. Interpretacja indywidualna i ogólna

3.6. Wiążąca informacja stawkowa

3.7. Podstępowanie karno-skarbowe

3.8. Podsumowanie

 

4.     Moduł 4 - Prawa i obowiązki podatnika i płatnika

4.1. Prawa podatnika w ordynacji podatkowej

4.2. Prawa podatnika w czynnościach sprawdzających

4.3. Prawa podatnika w kontroli podatkowej

4.4. Prawa podatnika w kontroli celno-skarbowej

4.5. Prawa podatnika w postępowaniu podatkowym

4.6. Podsumowanie

 

 

BLOK II - OPODATKOWANIE SPÓŁEK I WSPÓLNIKÓW

 

5.     Moduł 5 - Zasady opodatkowania spółek

5.1. Podstawowe reguły w CIT

5.2. Opodatkowanie tworzenia spółek

5.3. Opodatkowanie przekształceń - podstawy

5.4. Wymiana udziałów

5.5. Opodatkowanie dywidend i zwolnienie z WHT

5.6. Podsumowanie

 

6.     Moduł 6 - Przychody i koszty w CIT

6.1. Przychody oraz momenty podatkowe

6.2. Koszty uzyskania przychodów

6.3. Koszty bezpośrednie

6.4. Koszty pośrednie

6.5. Odliczenia i ulgi

6.6. Kalkulacja podatku

6.7. Stawki podatku

6.8. Podsumowanie

 

7.  Moduł 7 - Kalkulacja podatku CIT

7.1. Podstawa obliczenia podatku

7.2. Ulga na złe długi

7.3. Uzgodnienie wyniku finansowego

7.4 Stawki podatku CIT

7.5 Podsumowanie

8.  Moduł 8 - Środki trwałe oraz amortyzacja

8.1. Amortyzacja - fundamenty

8.2. Czym są ŚT oraz WNiP

8.3.  Co nie podlega amortyzacji

8.4. Wartość początkowa

8.5. Ulepszenie ŚT – remont czy modernizacja?

8.6. Metody amortyzacji

8.7. Amortyzacja jednorazowa

8.8. Podsumowanie

9.     Moduł 9 - Podatki spółki komandytowej oraz SKA

9.1. Opodatkowanie spółek komandytowych

9.2. Podatki komplementariusza

9.3. Podatki komandytariusza

9..4. Optymalizacja dzięki spółce komandytowej

9..5. Składka zdrowotna wspólników sp.k. oraz SKA

9..6. Podsumowanie

10.     Moduł 10 - Zagadnienia dodatkowe

10.1. Holding oraz PSH

10.2. CIT minimalny

10.3. Podatek od przerzucanych dochodów

10.4. Ceny transferowe

10.5. Ukryta dywidenda

10.6. Świadczenia wspólnika - w tym art. 176 KSH

10.7. Niedostateczna kapitalizacja i usługi niematerialne

10.8. Spółki kontrolowane CFC

10.9. Dodatkowe podatki (z bydynków, cukrowy itd.).

10.10. Podsumowanie

 11.     Moduł 11 - wybrane aspekty międzynarodowe

11.1. Podstawy prawa międzynarodowego

11.2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

11.3. Podatek u źródła – regulacje krajowe

11.4. Podatek u źródła – postanowienia UPO

11.5. Certyfikat rezydencji

11.6. Praktyczne aspekty podatku u źródła na przykładach

11.7. Podsumowanie

12.     Moduł 12 - CIT Estoński

12.1. Na czym polega CIT estoński?

12.2. Kto i kiedy może przejść na CIT estoński

12.3. Istotne warunki i ryzyka CIT estońskiego

12.4. Opodatkowanie przy wejściu i wyjściu

12.5. Opodatkowanie zysków spółek i dywidend

12.6. CIT estoński w praktyce – ważne interpretacje KIS

12.7. Podsumowanie

13.  Moduł 13 - Ceny transferowe

13.1. Wstęp do zagadnienia

13.2. Obowiązek sporządzenia dokumentacji TP

13.3. Obowiązkowe elementy dokumentacji

13.4. Deklaracje w zakresie obowiązków TP

13.5. Kary i sankcje związane z cenami transferowymi

13.6. Podsumowanie

BLOK III - PODATEK VAT

14.  Moduł 14 - Podatek VAT – podstawy (przypomnienie)

14.1. Sprawy fundamentalne

14.2. Podatek należny

14.3. Podatek naliczony

14.4. Stawki podatku

14.5. Deklaracje VAT

14.6. Podsumowanie

 

15.  Moduł 15 - Podatek VAT - wszystko co potrzebujesz wiedzieć (przypomnienie)

15.1.  Jak pracować z podatkiem VAT

15.2. Podatnik VAT

15.3. Zwolnienie z VAT (mały podatnik)

15.4. Co podlega VAT?

15.5. VAT od czynności nieodpłatnych

15.6. Odliczenie podatku VAT

15.7. Mechanizm podzielonej płatności

15.8. Faktura

15.9. Kasa fiskalna

15.10. Ważne obowiązki podatnika

15.11. Podsumowanie

 

16.  Moduł 16 - Transakcje międzynarodowe w VAT

16.1. Miejsce dostawy i świadczenia usług

16.2. Eksport towarów

16.3. Import towarów

16.4. WDT i warunki formalne

16.5. WNT i warunki formalne

16.6. Transakcje łańcuchowe

16.7. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne

16.8. Podsumowanie

BLOK IV - ZAKOŃCZENIE

 

15.  Moduł 17 - Podsumowanie kursu

15.1. Co teraz?

15.2. Moje rekomendacje

15.3. Podziękowanie

PRZYKŁADOWE VIDEO - I Stopień

Przykładowa lekcja:

Podstawy amortyzacji.

Jeśli video nie wyświetla się prawidłowo - kliknij TUTAJ w ten link

Przykładowa lekcja:

VAT od czynności nieodpłatnych.

Jeśli video nie wyświetla się prawidłowo - kliknij TUTAJ w ten link

KUPUJĘ DOSTĘP DO SZKOLENIA >>

POZNAJ OPINIE INNYCH

Poznaj opinie uczestników moich szkoleń (Tomasz Piekielnik). Wszystkie one dotyczą szkoleń online i stanowią świadectwo jakości merytorycznej oraz audio-wizualnej.

Wczorajszy webinar był dla mnie przede wszystkim inspirujący do poszerzania wiedzy.

Przedstawić taką ilość zagadnień w przystępny sposób i to w ok. 1,5h - nie jest łatwo. Slajdy, wykresy i inne pomoce wizualne przygotował Pan profesjonalnie. W mojej ocenie nic nie musi Pan zmieniać/poprawiać.

- Anna F.

Uważam, że wszystkie Twoje szkolenia, webinary są na najwyższym dostępnym na rynku poziomie. Brałem i biorę udział w wielu, łącznie z organizowanymi przez PwC, Roedl, mBank.

Myślę, że mam przegląd pełnej rynkowej oferty. Sposób w jaki przekazujesz informacje, tłumaczysz, jakość audio, video, razem wzięte przewyższa innych, albo wręcz ich deklasuje.

- Mariusz G.

Bardzo dziękuję za możliwość uczestnictwa w kursie. Interesuje się finansami, dużo na ten temat słucham i czytam. Bardzo podobał mi się wczorajszy webinar.

- Jarek S.

Bardzo lubię Pana webinary, uzupełniają wiedzę którą zdobywam lub ją weryfikują bądź poszerzają obszary nauki - widać, że mówi Pan z własnego doświadczenia, co również jest pomocne przy wyrabianiu opinii na różne tematy.

- Monika M.

WYBIERZ STOPIEŃ DLA SIEBIE (LUB PAKIET)
Ceny obejmują dostęp dla jednej osoby.

Uwaga: W przypadku zakupu większej liczby dostępów niż 2 szt. dla jednej firmy, prosimy o kontakt celem przedstawienia oferty z rabatem (adres: sklep @ tomaszpiekielnik.pl).

Szkoła Podatków - I Stopień

  • Kompleksowa wiedza o systemie podatkowym i podatkach Jednoosobowej Działalności Gospodarczej + wiedza o KPiR księgach ryczałtowców (szczegółowy program jest wyżej)!
  • Ponad 100 praktycznych lekcji video,
  • Prezentacja w PDF z miejscem na notatki,
  • Materiały dodatkowe w PDF, w tym opracowania z LEX,
  • AKTUALIZACJA wiedzy w formie webinaru o zmianach na 2024.
  • Dostęp dożywotni dla prezentacji i materiałów w PDF oraz przez 12 miesięcy dla lekcji video.
  • Otrzymujesz wartość 7.100 zł... tj. 3.500 zł za kurs + 7x300 zł za cykliczne Aktualności Podatkowe (comiesięczny przegląd prasy) + 1.500 zł za materiały dodatkowe.

Cena promocyjna netto: 1.690 zł (ok. 16 zł za lekcję)

Cena brutto: 2.078,70 zł

KUPUJĘ DOSTĘP >>

Szkoła Podatków - II Stopień

  • System podatkowy i podatki SPÓŁEK i WSPÓLNIKÓW, podatek VAT w ujęciu krajowym i międzynarodowym i wiele więcej (szczegółowy program jest wyżej)!
  • Ponad 100 praktycznych lekcji video,
  • Prezentacja w PDF z miejscem na notatki,
  • Materiały dodatkowe w PDF, w tym opracowania z LEX,
  • AKTUALIZACJA wiedzy w formie webinaru o zmianach na 2024,
  • Dostęp dożywotni dla prezentacji i materiałów w PDF przez 12 miesięcy dla lekcji video.
  • Otrzymujesz wartość 8.100 zł... tj. 4.500 zł za kurs + 7x300 zł za cykliczne Aktualności Podatkowe (comiesięczny przegląd prasy) + 1.500 zł za materiały dodatkowe.

Cena promocyjna netto: 2.390 zł (ok. 23 złotych za lekcję)

Cena brutto: 2.939,70 zł

PAKIET: I + II Stopień

  • Kurs I Stopnia oraz II Stopnia w PAKIECIE
  • Wiele godzin nagrań - łącznie ponad 200 lekcji video,
  • Profesjonalne prezentacje w PDF z miejscem na notatki,
  • Materiały dodatkowe w PDF, w tym opracowania z LEX,
  • AKTUALIZACJA wiedzy w formie webinaru o zmianach na 2024,
  • Dostęp dożywotni dla prezentacji i materiałów w PDF przez 12 miesięcy dla lekcji video.
  • Otrzymujesz wartość 11.600 zł... tj. 3.500 za kurs I Stopnia + 4.500 zł za kurs II stopnia + 7x300 zł za cykliczne Aktualności Podatkowe (comiesięczny przegląd prasy) + 1.500 zł za materiały dodatkowe.

Cena promocyjna netto: 2.990 zł (taniej o 1.090 zł)

Cena brutto: 3.677,70 zł

Nie przegap TEGO

naboru do

Szkoły Podatków!